Программу Кудир
Posted : admin On 05.07.2019Как узнать должны ли попадать в доходы КУДиР реализация и зачет аванса? Должны ли попадать суммы переданные подотчетному лицу и в какой момент РКО или авансовый отчет? Если авансовый отчет на меньшую или большую сумму? Возврат от подотчетника? Так же не полностью в расходы попадает зарплата. Не могу понять почему. Буду признательна за ответ!!!
Скачать бланк КУДИР — 2018. Специально для упрощенцев создана программа. Представляем бесплатную программу для бухгалтерии «Инфо-Предприятие». Это идеальное решение для малого бизнеса, организаций. Последние версии популярных программ: Налогоплательщик ЮЛ, Документы ПУ 5, Tester, CheckPFR и другое.
Работаю в 1С Комплексная. Здравствуйте, Анастасия!
Программа Кудир Скачать
У Вас очень много вопросов и большинство из них по законодательств у, а не по работе в программе. О том, какие именно доходы должны попадать в КУДиР лучше почитать в налоговом кодексе, т.к. Я не знаю специфики деятельности Вашей организации и не смогу дать корректный ответ. Именно по работе в 1С я увидела только вопрос про зарплату, которая не полностью попадает в расходы. Напишите поконкретнее, как именно Вы её начисляете и выплачиваете, тогда могу попробовать помочь Вам разобраться. Уважаемый лектор! С удовольствием выслушала Ваше обстоятельное выступление.
Спасибо большое. Может быть вы смогли бы сформулировать алгоритм стопроцентного попадания авансового отчета в книгу. На практике применяются все возможные комбинации: оплата через банк, кассу, пред.оплата и перерасход. Сижу кручу, возможно есть жесткий алгоритм: типа выдача денег (полная или частичная), приход, потом составление авансового отчета, возмещение перерасхода. Каждый раз на выходе отличное от предыдущего.
Lumme LU-280 Фондю Инструкция по эксплуатации онлайн Страница: 1. ШОКОЛАДНЫЙ ФОНТАН. Руководство по эксплуатации. Шоколадный фонтан lumme lu-280 отзывы.
Очень буду благодарна за ответ. Работаю в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.121) 2.0.64.20 или могу перейти на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517) 3.0.39.61.
Может быть вы смогли бы сформулировать алгоритм стопроцентного попадания авансового отчета в книгу. На практике применяются все возможные комбинации: оплата через банк, кассу, пред.оплата и перерасход. Сижу кручу, возможно есть жесткий алгоритм: типа выдача денег (полная или частичная), приход, потом составление авансового отчета, возмещение перерасхода.
Каждый раз на выходе отличное от предыдущего. Очень буду благодарна за ответ. Работаю в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.121) 2.0.64.20 или могу перейти на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517) 3.0.39.61. Смотрите, какая ситуация со стопроцентным алгоритмом: сформулировать то его можно даже очень легко, но будет несколько НО. Если Вы смотрели видео, то видели настройки в учетной политике, которыми определяется, при выполнении каких условий расходы будут попадать в КУДиР.
Допустим, у нас приобретаются авансовым отчетом материалы, а в учетной политике стоит только две галочки: материалы должны быть приняты и оплачены. Соответственно, в этом случае для попадания затрат в книгу должен быть сам авансовый отчет и платежный документ на выдачу денег в подотчет (как правило, это РКО). Причем введены они могут быть в любой последовательно сти, это не имеет значения, какой из документов будет более ранней датой (РКО или авансовый). Главное, чтобы они были проведены попорядку, т.е. Сначала тот документ, дата которого раньше (например, сначала проведен документ от 10.04, а потом от 15.04. Если что-то вводится задним числом, то следующий по дате документ нужно также перепровести). Но этот вопрос легко решается периодическим групповым перепроведением документов, которое нужно выполнять регулярно.
Почему тогда не попадают расходы в некоторых ситуациях? Дело в том, что на текущий период могут влиять ошибки предыдущих: ручные корректировки и проводки, неправильный ввод документов и пр. Эти ошибки делает большинство пользователей, когда только начинают работать, особенно, если изучают программу самостоятельно. Если Вы возьмете пустую базу и попробуете уже со знанием дела проводить все эти операции, не внося ручных корректировок, то всё будет работать без проблем.
А вот с ошибками прошлого нужно разбираться индивидуально. Там причины могут быть разными. КУДиР формируется по данным регистров накопления, а не бухгалтерских проводок. Вот эти регистры и нужно проверять, если что-то не получается. Вот как раз в раздумьях! Вопрос может не совсем по теме, но может посоветуете - у меня УСН 15% 2 фирмы, какую лучше взять программу упп или обычную, 8.2 или 8.3?
Если организации небольшие (менее 50 чел), нет сложного расчета зарплаты (сдельные наряды, ночные часы, оплата выходных и пр.), нет сложного многопередельно го производcтва, то УПП для УСН 15% я однозначно НЕ советую. Лучше переходить на Бухгалтерию предприятия редакции 3.0 (платформа 8.3).

Значительно упростите себе работу, по сравнению с УПП. Здравствуйте, работаю в 1С 8.3 конф.
42.54, у меня такой вопрос: веду раздельный учет УСН и ЕНВД и оплату страховых ежемесячных взносов провожу отдельными пп на каждый вид деятельности, при формировании книги в раздел 4 попадают все пп. В 2014 году этот раздел заполнялся в ручную, а как теперь настроить что бы попадало то что нужно не знаю.
Там дело не в платежных поручениях, а в том, как зарплата разделена по статьям затрат при начислении. У Вас есть отдельные статьи затрат с соответствующим видом для ЕНВД и УСН?
Каким образом начисленная зарплата (и страховые взносы) разделяется по видам деятельности? Здравствуйте, работаю в 1С 8.3 конф. 42.54, у меня такой вопрос: веду раздельный учет УСН и ЕНВД и оплату страховых ежемесячных взносов провожу отдельными пп на каждый вид деятельности, при формировании книги в раздел 4 попадают все пп. В 2014 году этот раздел заполнялся в ручную, а как теперь настроить что бы попадало то что нужно не знаю. Там дело не в платежных поручениях, а в том, как зарплата разделена по статьям затрат при начислении.
У Вас есть отдельные статьи затрат с соответствующим видом для ЕНВД и УСН? Каким образом начисленная зарплата (и страховые взносы) разделяется по видам деятельности? Зарплату я начисляю во внешней программе ЗУП делаю выгрузку в 1С 8.3. По статьям затрат разделение есть для УСН наименование Страховые взносы статья для учета затрат по деятельности с ОСН, для ЕНВД наименование Страховые взносы (ЕНВД) статья для учета затрат по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения. Плачу каждый вид стр.взносов отдельными пп у меня их 3 (УСН, ЕНВД розница, ЕНВД грузоперевозки) в раздел 4 попадают все три пп с уменьшенными суммами, но если их сложить получается нужная сумма УСН. Зарплату я начисляю во внешней программе ЗУП делаю выгрузку в 1С 8.3.
По статьям затрат разделение есть для УСН наименование Страховые взносы статья для учета затрат по деятельности с ОСН, для ЕНВД наименование Страховые взносы (ЕНВД) статья для учета затрат по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения. Плачу каждый вид стр.взносов отдельными пп у меня их 3 (УСН, ЕНВД розница, ЕНВД грузоперевозки) в раздел 4 попадают все три пп с уменьшенными суммами, но если их сложить получается нужная сумма УСН. Поняла, то есть сумма в конечном итоге верная, не устраивает только состав платежек, хотелось бы, чтобы была одна. Но думаю, эту проблему автоматически не победить.
Встречала такой вопрос на закрытом форуме 1С, но разработчики его проигнорировали. Может, позже придумают какое-то решение.
Пока можно вручную исправить проводку по регистрам, которая в ходе закрытия месяца формируется. Другие варианты в голову не приходят, если делать одну платежку на всю сумму нет возможности.
Зарплату я начисляю во внешней программе ЗУП делаю выгрузку в 1С 8.3. По статьям затрат разделение есть для УСН наименование Страховые взносы статья для учета затрат по деятельности с ОСН, для ЕНВД наименование Страховые взносы (ЕНВД) статья для учета затрат по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения. Плачу каждый вид стр.взносов отдельными пп у меня их 3 (УСН, ЕНВД розница, ЕНВД грузоперевозки) в раздел 4 попадают все три пп с уменьшенными суммами, но если их сложить получается нужная сумма УСН. Поняла, то есть сумма в конечном итоге верная, не устраивает только состав платежек, хотелось бы, чтобы была одна. Но думаю, эту проблему автоматически не победить.
Встречала такой вопрос на закрытом форуме 1С, но разработчики его проигнорировали. Может, позже придумают какое-то решение. Пока можно вручную исправить проводку по регистрам, которая в ходе закрытия месяца формируется. Другие варианты в голову не приходят, если делать одну платежку на всю сумму нет возможности.
Спасибо Вам за ответы, за Вашу работу. Желаю Вам успехов, вот такие специалисты как Вы нам очень нужны. Иногда сидишь несколько дней чтобы решить какую то проблему, а помочь никто не может.
У меня программа 1с 8.3, работаем по агентским договорам, покупаем услуги и товары для комитента за определенную комиссию. При формировании КУДиР в доходы наша комиссия по сч. 90.1 не попадает. Помогите пожалуйста с настройкой, где надо зафиксировать что наш доход это только комиссия. Конфигурация Вашей программы называется 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0?
(можно эту информацию посмотреть в справке, просто 8.3 - это только платформа, на которой могут работать разные программы). Если посмотреть договоры с контрагентами, с которыми Вы работаете в программе, то какие виды договоров выбраны? В этой ситуации дело не в настройках, а в корректности отражения самих операций в программе. Помогите пожалуйста, я работаю в 1С 8.3., УСН доходы-расходы.
Нв КУДИР никак не попадают расходы, не пойму в чем дело. В учетной политике стоят только галки по умолчанию. Завожу оплату поставщику (списание с р/с), затем завожу поступление товара (накладная), но при формировании КУДИР вижу только Расход всего в колонке 6, а в колонке 7 (расход учитываемый при исчислении налог.базы) его нет. При этом НДС в колонке 7 появляется. Всю олову сломала, документы перепроводила, ничего не помогает!! Работаю в 8.3.
Организация УСН ДОХОДЫ-6%. Книга КУДИР за 2015 год не велась. Запросила налоговая. Я КУДИР заполнила в Операциях-УСН-Запись КУДИР. Теперь в отчетах пытаюсь сформировать её, но при это формируется книга без учета введенных доходов. Ни один доход туда не внесен. Что я делаю не так?
Если Вы работаете в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 ред. 3.0, то данные о доходах должны автоматически попадать в книгу при проведении документов поступления денежных средств (поступление наличных, поступление на расчетный счет). Записи КУДиР вручную формировать нет необходимости. В 2015 году были поступления денежных средств? Какими документами отражались? Добрый день, Ольга.
Подскажите пожалуйста как правильно внести данные в КУДиР в такой ситуации. Реализация товара покупателю отражена в январе, поступление товара и оплата отражены в феврале.
Программа автоматически не понимает и не принимает этой записи, и затраты на покупку товара для перепродажи не попадают в расходы. Изменить дату реализации нет возможности. В том случае, если Вы продаете 'несуществующий ' товар, т.е. Товар, который еще не принят к учету, эта ситуация никак автоматически в программе отработана не будет. Но такая операция, действительно, противоречит законодательств у и логике. Если дату поступления тоже изменить не получится, то остается только корректировать КУДиР вручную.
Если работаете в конфигурации 1С: Бухгалтерия, то можно воспользоваться документом 'Запись книги учета доходов и расходов'. Если на 41 счете осталась сумма товара без количества, то её тоже лучше списать. Добрый день!! Очень нужна помощь.
У меня ИП УСН 15%, основная сфера деятельности покупка и продажа товара. Работаю в программе 1С:Предприятие. Управление нашей фирмой, редакция 1.6.11.
Программа Кудир
Купила товар, 20 позиций, провела накладную,прода ла 1 единицу товара, пришли деньги, провела расходную накладную. Закрыла месяц. В КУДИР попадает только доходная часть за этот товар, а расходы единицы товара нет. Как быть, позиций много, думала программа поможет, и написано было, что в новой конфигурации автоматически будет списываться товар по мере продажи. Нет, не заносится((( Как быть, что я делаю не так? Заранее спасибо. Добрый день!!
Скачать Программу Кудир
Очень нужна помощь. У меня ИП УСН 15%, основная сфера деятельности покупка и продажа товара. Работаю в программе 1С:Предприятие. Управление нашей фирмой, редакция 1.6.11. Купила товар, 20 позиций, провела накладную,продала 1 единицу товара, пришли деньги, провела расходную накладную. Закрыла месяц.
В КУДИР попадает только доходная часть за этот товар, а расходы единицы товара нет. Как быть, позиций много, думала программа поможет, и написано было, что в новой конфигурации автоматически будет списываться товар по мере продажи. Нет, не заносится((( Как быть, что я делаю не так? Заранее спасибо. К сожалению, по конфигурации 'Управление небольшой фирмой' не консультируем.
